近日,县审计局赴国投集团开展内审指导工作,重点关注国投集团的项目投资、财务管理、内部控制制度等方面的内审工作,深入研究其业务特点与风险点,对现有制度与流程进行全面审查,针对国投集团覆盖领域不全、报告与建议执行不力等问题,提出合理化、可操作的指导意见和建议,推动国投集团建立健全内部控制体系,促进规范管理,提升国企风险防控能力。