沂源县审计局
标题: 关于2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
索引号: 11370323004223148C/2026-5584604 文号:
发文日期: 2026-04-15 发布机构: 沂源县审计局

关于2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布日期:2026-04-15
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一、整改工作总体情况

(一)强化组织领导,压实整改工作县委、县政府高度重视审计查出问题整改工作,主要负责同志多次作出批示指示,亲自部署、亲自协调、亲自督办,高位推动确保审计整改工作走深走实。将审计整改工作纳入县委、县政府督查督办事项及全县高质量发展综合考核体系,从严明确整改标准和要求,构建起县委统筹、政府主抓、部门落实、审计监督的工作格局,层层压实整改主体责任,确保审计整改工作有人抓、有人管、有人督、有成效

(二)抓实督查督导,实现整改闭环。建立审计整改总台账,实行问题清单整改清单管理,严格落实动态对接、对账销号机制,完成一项、销号一项,确保问题无遗漏、整改无死角。加大审计整改现场跟踪督查力度,强化人大督导、两办督查,常态化开展整改回头看,推动整改关口前移,力促审计问题真改、实改、彻底改,实现发现问题、交办问题、整改问题全流程闭环管理。

(三)拧紧责任链条,拓展整改实效。各部门单位主要负责人切实履行审计整改第一责任人职责,定期召开党组会议专题研究部署整改工作,制定整改方案,明确整改时限、细化整改措施,将整改责任层层分解到岗、落实到人。主管部门主动担当监督管理责任,聚焦审计发现的行业内普遍性、倾向性和苗头性问题,牵头开展专项整治和制度规范工作,通过修订完善内部管理制度、健全行业监管体制机制、加强跨部门统筹协调等举措,持续提升行业治理能力和管理水平,推动整改工作从解决具体问题建立长效机制延伸,切实把审计整改成果转化为治理效能。

二、审计查出问题的具体整改落实情况

(一)县级财政预算管理审计整改情况

截至20263月,涉及县级财政预算管理方面的19个问题,已完成整改15个,正在推进整改4个。

(二)县级部门预算执行审计整改情况

截至20263月,涉及县民政局、自然资源6个部门的26个问题,已完成整改22个,正在推进整改4个。

(三)国有资产管理审计整改情况

截至20263月,涉及行政事业性国有资产、国有企业资产、国有自然资源资产审计的21个问题,已完成整改 13个,正在推进整改8个。

(四)沂源博安工程检测有限公司资产负债损益专项审计整改情况  

截至20263月,涉及博安工程检测资产负债损益审计的4个问题,均已完成整改。

(五)医疗机构政策落实和财务收支专项审计整改情况

截至20263月,涉及县14家医疗机构高质量发展政策落实和财务收支情况审计的18个问题,均已完成整改。

三、正在推进整改的问题原因及下一步措施

一是压实整改责任。聚焦重点领域与高频共性问题,系统对标对表,深入检视整改问题;针对正在推进整改的问题,督促各责任单位一把手切实担负起整改第一责任人责任,主要领导逐级盯办,对重点问题挂牌督办,确保压力传导到位。对整改推动不力的单位建立分级分类约谈制度,压实整改责任、严格追责问责,确保问题真整改、实整改、改到位。

二是加强跟踪检查。联合两办督查室、人大及财政等部门持续开展审计整改督查专项行动和回头看,对未整改到位、整改不彻底的问题及时分类指导、重点督办,实行动态跟踪,确保对账销号;对已整改问题开展复查,重点关注制度执行效果和长期整改事项进展,防止问题反弹。

三是健全长效机制。对审计查出的突出问题及普遍性、倾向性问题,建立分类研判机制,深挖问题根源,重点分析产生难以整改到位问题的体制障碍、制度漏洞、决策过程等深层次因素,建立健全部门单位内部管理制度,深化审计结果运用,推动标本兼治,发挥审计监督治已病、防未病作用。