沂源县人民政府
| 标题: | 关于2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 | ||
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| 索引号: | 11370323004223148C/2024-5501484 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-11-14 | 发布机构: | 沂源县审计局 |
一、整改工作总体情况
2023年9月21日,县十九届人大常委会第十二次会议听取审议了《关于2022年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,提出了审议意见。县政府高度重视,专门听取了关于2022年度县级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报,研究部署审计发现问题的整改工作。
(一)加强组织领导,抓好整改工作。县委、县政府高度重视审计查出问题整改工作,主要负责同志多次作出批示,将审计整改纳入两办督查督办事项,并纳入全县经济社会发展综合考核和事业单位绩效考核。县委常委会、县政府常务会议专题听取审计整改进展情况汇报,强化整改主体责任,从严落实整改要求;召开全县审计整改工作推进会3次,通报整改存在问题,安排部署整改工作。县人大常委会办公室印发了《关于建立审计查出问题整改工作联动机制的实施办法》,加强对审计查出问题整改的监督,推动审计整改工作落实到位。
(二)加强跟踪检查,提升整改实效。县委审计办认真贯彻落实县委县政府决策部署,坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同等重要,把督促检查摆在更加突出的位置。建立审计查出问题整改台账,实行“问题清单”和“整改清单”对接机制,加大审计整改现场跟踪检查力度,开展整改情况“回头看”,推动整改关口前移,实现整改工作闭环管理。
(三)加强责任落实,拧紧整改链条。各部门单位主要负责同志自觉承担起审计整改第一责任人职责,定期召开党组会议,研究部署整改工作,制定整改方案、明确整改时限、细化整改措施,层层压实整改责任。主管部门主动扛起监督管理责任,牵头研究行业内普遍性、倾向性和苗头性问题,通过规范管理、完善体制机制、统筹协调等,不断提高管理水平,努力实现“审计一点、整改一片、规范一面”的整改效果。
二、审计查出问题的具体整改落实情况
(一)县级预算执行和决算草案审计整改情况
截至2024年2月底,涉及县级预算执行和决算草案审计的县财政支持党委政府重大政策落实、预算管理制度改革推进、财政资源统筹、预算执行、预算绩效管理和政府综合财务报告编制、财政运行风险等6个方面的14个问题,已完成整改10个,正在推进整改4个。
(二)部门单位预算执行审计整改情况
截至2024年2月底,涉及部门单位的预决算编制不够完整准确、预算执行不够严格、部门单位内部管理存在薄弱环节、会计基础工作不规范等4个方面的17个问题,已完成整改15个,正在推进整改2个。
(三)国有资产管理审计整改情况
截至2024年2月底,涉及企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源资产管理使用的20个问题,已完成整改18个,正在推进整改2个。
(四)重点项目和重点民生资金审计整改情况
截至2024年2月底,涉及PPP项目建设、涉农政策和资金、养老服务体系建设政策及资金绩效、疫情防控资金管理和政策的44个问题,已完成整改41个,正在推进整改3个。
三、正在推进整改的问题及下一步措施
从整改情况看,还有部分问题尚未得到全面整改,需加大措施继续推进。主要存在以下几种情况:
1.部分涉及资金问题,需规范管理使用资金,加大财力保障力度。建议财政部门加强财政资金监管,强化资金政策支持和资源统筹力度,科学合理调度资金,促进财政收入稳定增长,提升财政保障能力。
2.部分涉及项目进度问题,需强化项目事中事后监管,加快推动项目落实。建议相关责任单位加强项目全流程监督,严格落实整改责任,履行好项目建设程序,推动项目尽快完工。
3.部分涉及历史遗留问题,需分类施策,持续推进整改。建议财政部门牵头做好全县各部门单位财务类历史遗留问题的梳理工作,相关责任单位认真梳理研究,分析问题症结,有计划逐步解决。
下一步,重点做好以下工作:
一是压实整改责任。督促各责任单位“一把手”切实担负起“整改第一责任人”责任,督促各行业主管部门推动面上自查整改,规范行业管理。
二是加强跟踪检查。成立审计整改专班,常态化开展整改“回头看”,确保问题真整改、实整改、改到位。
三是构建整改长效机制。对审计查出的突出问题、普遍性倾向性问题,加强研判分析,推动主管部门和被审计单位从源头上弥补机制缺陷、促进建章立制。