2024年沂源县第四中学单位预算目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 1 —第一部分
单位概况
— 2 —一、主要职责
对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管
理,负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。
1.统一教育管理。整体规划全镇所有初中、小学、学前教育教学工作,
加强全镇内学校(幼儿园)常规管理,完善学校(幼儿园)内部治理结构,
统一学籍管理,规范办学行为。制定全镇突发事件应急预案,负责学校(幼儿
园)安全工作。
2.统一教学管理。推进实施德育综合改革,加强和改进中小学德育工
作。指导监督全镇内学校(幼儿园)落实课程方案,开足开齐课程,扎实开展
课程改革创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革机
制,推进国家课程、地方课程校本化实施。
3.统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源,统一负责全镇内公办
教职工调配交流工作,报县教育和体育行政部门、机构编制部门、人社部门
备案后实施。负责提名推荐全镇副主任及全镇内初中(中心学校)校长、副
校长、合署学校副校长、中心幼儿园园长人选,按干部管理权限考察聘任。
建立多种形式的校长教师交流轮岗机制,实现全镇内优秀师资共享。加强师
德师风建设,改善教师工作生活条件,维护教师合法权益。
4.统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理,严格财务收支
管理制度,加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇,
各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置,推动各学校教育
教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设,有计划修缮改造危
旧校舍,落实好大宗物品采购制度,整合利用校车运力,提高校车使用效
益。
5.统一教研管理。实施初中小学联合教研制度,制定全镇教研计划,统
— 3 —筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和
培训教师,共建教学团队和名师工作室,充分发挥骨干教师引领作用,不断
提高教师队伍教育教学水平。
6.统一监督考核。建立和完善考核制度,制定考核标准和办法,对全镇
内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监
督检查,并建立奖惩制度,依据考核结果实施奖惩。
二、机构设置情况
本单位为沂源县教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下
列内设机构,分别为:
办公室、教研室、财务室、督导室。
— 4 —第二部分
2024年单位预算表
— 5 —公开表1
收支总体情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
8,367.11 一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
8,367.11 二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
6,450.74
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入(不含教育收费)
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
834.81
五、其他收入
八、卫生健康支出
456.20
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
625.36
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计
8,367.11
本 年 支 出 合 计
8,367.11
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收 入 总 计
8,367.11
支 出 总 计
8,367.11
— 6 —公开表2
收入总体情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
(不含教育
收费)
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
8,367.11
8,367.11
8,367.11
205
教育支出
6,450.74
6,450.74
6,450.74
02
普通教育
6,450.74
6,450.74
6,450.74
03
初中教育
6,450.74
6,450.74
6,450.74
208
社会保障和就业支出
834.81
834.81
834.81
05
行政事业单位养老支出
794.54
794.54
794.54
02
事业单位离退休
436.70
436.70
436.70
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
357.84
357.84
357.84
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
40.27
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
40.27
210
卫生健康支出
456.20
456.20
456.20
11
行政事业单位医疗
456.20
456.20
456.20
02
事业单位医疗
456.20
456.20
456.20
221
住房保障支出
625.36
625.36
625.36
02
住房改革支出
625.36
625.36
625.36
01
住房公积金
625.36
625.36
625.36
— 7 —公开表3
支出总体情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
8,367.11
8,367.11
205
教育支出
6,450.74
6,450.74
02
普通教育
6,450.74
6,450.74
03
初中教育
6,450.74
6,450.74
208
社会保障和就业支出
834.81
834.81
05
行政事业单位养老支出
794.54
794.54
02
事业单位离退休
436.70
436.70
06
机关事业单位职业年金缴费支出
357.84
357.84
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
210
卫生健康支出
456.20
456.20
11
行政事业单位医疗
456.20
456.20
02
事业单位医疗
456.20
456.20
221
住房保障支出
625.36
625.36
02
住房改革支出
625.36
625.36
01
住房公积金
625.36
625.36
— 8 —公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
8,367.11 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
6,450.74
6,450.74
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
834.81
834.81
八、卫生健康支出
456.20
456.20
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
625.36
625.36
— 9 —公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计
8,367.11 本 年 支 出 合 计
8,367.11
8,367.11
上年结转
结转下年
收 入 总 计
8,367.11 支 出 总 计
8,367.11
8,367.11
— 10 —公开表5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
合 计
8,367.11
8,367.11
8,292.11
75.00
205
教育支出
6,450.74
6,450.74
6,375.74
75.00
02
普通教育
6,450.74
6,450.74
6,375.74
75.00
03
初中教育
6,450.74
6,450.74
6,375.74
75.00
208
社会保障和就业支出
834.81
834.81
834.81
05
行政事业单位养老支出
794.54
794.54
794.54
02
事业单位离退休
436.70
436.70
436.70
06
机关事业单位职业年金缴费支出
357.84
357.84
357.84
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
40.27
99
其他社会保障和就业支出
40.27
40.27
40.27
210
卫生健康支出
456.20
456.20
456.20
11
行政事业单位医疗
456.20
456.20
456.20
02
事业单位医疗
456.20
456.20
456.20
221
住房保障支出
625.36
625.36
625.36
02
住房改革支出
625.36
625.36
625.36
01
住房公积金
625.36
625.36
625.36
— 11 —公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
8,367.11
8,292.11
75.00
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
7,764.73
7,764.73
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
2,133.33
2,133.33
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
3,258.27
3,258.27
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
177.78
177.78
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
715.68
715.68
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
357.84
357.84
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
322.00
322.00
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
134.20
134.20
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
40.27
40.27
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
625.36
625.36
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
75.00
75.00
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
73.56
73.56
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
1.44
1.44
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
527.38
527.38
303
02
退休费
509
05
离退休费
436.70
436.70
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
90.68
90.68
— 12 —公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
2023年预算数
2024年预算数
合计
因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
(注:2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)
— 13 —公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
(注:2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
— 14 —公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
项
小 计
人员支出
日常公用支出
(注:2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
— 15 —公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
8,367.11
8,367.11
8,367.11
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
7,764.73
7,764.73
7,764.73
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
2,133.33
2,133.33
2,133.33
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
3,258.27
3,258.27
3,258.27
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
177.78
177.78
177.78
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
505
01
工资福利支出
715.68
715.68
715.68
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
357.84
357.84
357.84
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
322.00
322.00
322.00
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
134.20
134.20
134.20
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
40.27
40.27
40.27
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
625.36
625.36
625.36
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
75.00
75.00
75.00
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
73.56
73.56
73.56
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
1.44
1.44
1.44
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
527.38
527.38
527.38
303
02
退休费
509
05
离退休费
436.70
436.70
436.70
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
90.68
90.68
90.68
— 16 —公开表11
项目支出预算情况表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
(注:2024年没有项目支出预算。)
— 17 —公开表12
政府采购预算表
部门(单位):沂源县第四中学
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
(注:2024年未安排政府采购预算。)
— 18 —第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
— 19 —一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2024年收入预算8,367.11万元,其中:一般公共预算
收入8,367.11万元。
(二)支出预算:2024年支出预算8,367.11万元,其中:基本支出
8,367.11万元。
(三)增减变化情况:2024年收支预算8,367.11万元,比上年增加
319.11万元,其中:
1.收入预算增加319.11万元,其中一般公共预算收入增加319.11万元。
2.支出预算增加319.11万元,其中基本支出增加319.11万元。
3.收支预算增加的主要原因,人员工资增加。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费,沂源县第四中学为事业单位,无机关运行经费。2024年事业运行经费财
政拨款预算为万元。较2023年预算。主要原因是:。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政
府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车0辆。
— 20 —单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
沂源县第四中学2024年无预算资金安排的相关项目,按规定不涉及绩效
目标设置公开事项。
— 21 —第四部分
名词解释
— 22 —一、财政拨款收入:指由县(区)级财政拨款形成的部门收入,包括一
般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收
入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
— 23 —员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指县(区)级部门单位安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单
位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支
出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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